Exercice de comptabilité bilan initial (Forem)

Portrait de Valoocci
Posté par Valoocci
mar, 04/02/2014 - 09:35

Bonjour,

Dans un exercice je dois passer une écriture: "Le client Libert a déclaré son état de cessation de paiement au Tribunal de commerce. nous estimons que la créance sera perdue en totalité"
Comment puis-je écrire cela et avec quel code dans mon livre journal?
Merci

Meilleure réponse

Essayez d'analyser la situation.

Pour une approche scolaire :

1) Vous avez facturé à votre client les marchandises livrées => Encodage - Facture de sortie.
2) Vous payez (ou plus tard) la TVA sur cette vente => Encodage - Financier (Notez qu'ici, la TVA sera payée avant règlement de la facture...).
3) Le délai anormalement long du règlement de la facture, après quelques rappels, fait craindre un défaut de paiement total ou partiel du client. Il s'avère, après vérification, que celui-ci est en cessation d'activité. => Encodage - OD
4) Estimation du recouvrement de la créance = nulle => Encodage - OD
5) Courrier du curateur vous avisant du montant récupéré définitivement sur la créance => Encodage - OD
6) Extrait de compte de la banque - Compte crédité du montant effectivement récupéré => Encodage - Financier

Ainsi, vous avez d'une part une création de valeur en "1)", et d'autre part une destruction "probable" de valeur en "4)".

De là, à vous de procéder à l'enregistrement comptable des étapes 3 et 4. Le mieux, est de partir d'un exemple simple ( 1000,00€ - TVA 21%) et de suivre chaque étape. (Utilisez des "T").

Toutes les réponses

Bonjour,

pour votre première visite, il nous faut vous décevoir !

En effet, vous n'avez pas pris connaissance des règles du présent site !

Nous ne répondons jamais à la place des étudiants !
Nous attendons qu'ils proposent ET justifient une réponse.

Après, s'il échet, un bon samaritain vous signalera si vous êtes sur la bonne voie.

PS J'ai transféré votre demande à l'endroit adéquat.

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Ok.

Merci
J'ai noté cela code 407 à code 400, est-ce correct?

Il y a encore une écriture impliquant dans les charges.

Une deuxième écriture avec 411 à 407 alors??

Naturellement non !
Vous voulez mouvementer deux comptes de bilan alors qu'il vous a été très gentiment suggéré de mouvementer un compte de résultat !!!

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Essayez d'analyser la situation.

Pour une approche scolaire :

1) Vous avez facturé à votre client les marchandises livrées => Encodage - Facture de sortie.
2) Vous payez (ou plus tard) la TVA sur cette vente => Encodage - Financier (Notez qu'ici, la TVA sera payée avant règlement de la facture...).
3) Le délai anormalement long du règlement de la facture, après quelques rappels, fait craindre un défaut de paiement total ou partiel du client. Il s'avère, après vérification, que celui-ci est en cessation d'activité. => Encodage - OD
4) Estimation du recouvrement de la créance = nulle => Encodage - OD
5) Courrier du curateur vous avisant du montant récupéré définitivement sur la créance => Encodage - OD
6) Extrait de compte de la banque - Compte crédité du montant effectivement récupéré => Encodage - Financier

Ainsi, vous avez d'une part une création de valeur en "1)", et d'autre part une destruction "probable" de valeur en "4)".

De là, à vous de procéder à l'enregistrement comptable des étapes 3 et 4. Le mieux, est de partir d'un exemple simple ( 1000,00€ - TVA 21%) et de suivre chaque étape. (Utilisez des "T").

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